Strona główna
KSeF Ogarniacz
Ustawienia
KSeF Dane sprzedawcy Kontrahenci Stwórz szablon
Filtr faktur
Nowy widok filtrowania
Narzędzia
Wystaw fakturę Faktury robocze Zestawienia
Pomoc
Instrukcja
Dostosuj szablon Faktury do własnych potrzeb
Moje zapisane szablony
Nagłówek FA(3)
  • KodFormularza* (atrybuty: kodSystemowy, wersjaSchemy)
  • WariantFormularza*
  • DataWytworzeniaFa*
  • SystemInfo*
Podmiot1 (Sprzedawca)
  • PrefiksPodatnika
  • NrEORI
  • DaneIdentyfikacyjne
    • NIP*
    • BrakID
    • Nazwa*
    • REGON
    • KRS
    • BDO
    • GLN
  • AdresL1
    • AdresL1*
  • AdresL2
    • AdresL2
  • Email_1
  • Email_2
  • Telefon_1
  • Telefon_2
  • Email_3
  • Telefon_3
  • StatusInfoPodatnika
  • AdresKoresp
    • KodKraju
    • AdresL1
Podmiot2 (Nabywca)
  • PrefiksPodatnika
  • NrEORI
  • DaneIdentyfikacyjne
    • NIP*
    • KodUE
    • NrVatUE
    • KodKraju
    • NrID
    • BrakID
    • Nazwa
    • REGON
    • KRS
    • BDO
  • AdresL1
    • KodKraju
    • AdresL1
  • AdresL2
    • AdresL2
  • GLN
  • AdresKoresp
    • KodKraju
    • AdresL1
  • Email_1
  • Email_2
  • Email_3
  • Telefon_1
  • Telefon_2
  • Telefon_3
  • IDNabywcy
  • JST
Podmiot3 (Podmiot trzeci)
  • PrefiksPodatnika
  • NrEORI
  • DaneIdentyfikacyjne
    • NIP
    • KodUE
    • NrVatUE
    • KodKraju
    • NrID
    • BrakID
    • Nazwa
    • REGON
    • KRS
    • BDO
  • AdresL1
    • KodKraju
    • AdresL1
  • AdresL2
    • AdresL2
  • GLN
  • AdresKoresp
    • KodKraju
    • AdresL1
  • Email_1
  • Email_2
  • Email_3
  • Telefon_1
  • Telefon_2
  • Telefon_3
  • IDNabywcy
  • JST
  • Rola
  • Udzial
  • NrKlienta
PodmiotUpowazniony
  • NrEORI
  • DaneIdentyfikacyjne
    • NIP
    • IDWew
    • KodUE
    • NrVatUE
    • KodKraju
    • NrID
    • BrakID
    • Nazwa
    • REGON
    • KRS
    • BDO
  • Adres
    • KodKraju
    • AdresL1
    • AdresL2
    • GLN
  • AdresKoresp
    • KodKraju
    • AdresL1
  • EmailPU
  • TelefonPU
  • RolaPU
Fa (Dane faktury)
  • NumerFa*
  • DataFa*
  • RodzajFa*
  • P_1M (Miejsce wystawienia faktury)
  • WZ (Numery dokumentów magazynowych WZ)
  • Obciążenia
    • Kwota
    • Powód
    • SumaObciazen
  • Odliczenia (rabaty)
    • Kwota
    • Powód
    • SumaOdliczen
  • FaWiersz (Pozycje faktury)
    • Opis*
    • Ilość*
    • Cena*
    • Stawka VAT*
    • Kwota netto*
    • Kwota brutto*
    • Jednostka miary*
    • PKWiU
    • GTU
  • Adnotacje
  • Procedury
  • Zamowienie
  • Platnosc
  • Stopka
  • Zalacznik
  • DoZaplaty (kwota do zapłaty po rabatach i obciążeniach)
  • DoRozliczenia
  • StanPrzed
  • PrzyczynaKorekty
  • OkresFaKorygowanej
  • Skonto
  • RachunekBankowy
  • RachunekBankowyFaktora
  • Suma
  • DodatkowyOpis
  • FakturaZaliczkowa
  • FakturaRozliczeniowa
  • KorektaZbiorcza
  • DataZaplaty
  • ZnacznikZaplatyCzesciowej
  • ZaplataCzesciowa
    • KwotaZaplatyCzesciowej
    • DataZaplatyCzesciowej
  • TypKorekty
  • DaneFaKorygowanej
    • DataWystFaKorygowanej
  • UU_ID (Uniwersalny unikalny numer wiersza)
  • P_13_1 (Suma netto 23/22%)
  • P_13_3 (Suma netto 5%)
  • P_13_4 (Ryczalt dla taksowek)
  • P_13_5 (Procedura szczegolna)
  • P_13_6 (legacy alias dla P_13_1)
  • P_13_7 (Suma netto zwolniona)
  • P_13_8 (Poza terytorium kraju)
  • P_13_9 (Uslugi art. 100 ust. 1 pkt 4)
  • P_13_10 (Odwrotne obciazenie krajowe)
  • P_13_11 (Procedura marzy)
  • P_14_1 (Suma VAT 23/22%)
Nowe środki transportu
  • P_20 (Data dopuszczenia do użytku)
  • P_21 (Przebieg pojazdu)
  • P_22 (Pojemność silnika)
  • P_23 (Moc silnika)
  • P_22A (Data dopuszczenia do użytku)
  • P_NrWierszaNST (Numer wiersza faktury)
  • P_22BMK (Marka)
  • P_22BMD (Model)
  • P_22BK (Kolor)
  • P_22BNR (Numer rejestracyjny)
  • P_22BRP (Rok produkcji)
  • P_22B (Przebieg pojazdu lądowego)
  • P_22B1 (Numer VIN)
  • P_22B2 (Numer nadwozia)
  • P_22B3 (Numer podwozia)
  • P_22B4 (Numer ramy)
  • P_22BT (Typ pojazdu lądowego)
  • P_22C (Godziny używania jednostki pływającej)
  • P_22C1 (Numer kadłuba jednostki pływającej)
  • P_22D (Godziny używania statku powietrznego)
  • P_22D1 (Numer fabryczny statku powietrznego)
  • P_22N (Brak wewnątrzwspólnotowej dostawy)
  • P_42_5 (Obowiązek art. 42 ust. 5)
Stopka (Podsumowanie faktury)
  • Informacje 1 (StopkaFaktury)
  • Informacje 2 (StopkaFaktury)
  • Informacje 3 (StopkaFaktury)
  • Rejestr 1: Pełna nazwa
  • Rejestr 1: KRS
  • Rejestr 1: REGON
  • Rejestr 1: BDO
  • Rejestr 2: Pełna nazwa
  • Rejestr 2: KRS
  • Rejestr 2: REGON
  • Rejestr 2: BDO
  • Rejestr 3: Pełna nazwa
  • Rejestr 3: KRS
  • Rejestr 3: REGON
  • Rejestr 3: BDO
Załącznik
  • ZNaglowek (Nagłówek bloku danych)
  • MetaDane: ZKlucz (Klucz opisu)
  • MetaDane: ZWartosc (Wartość opisu)
  • Tekst (blok tekstowy)
  • Akapit (wielokrotny, w Tekst)
  • Plik: nazwa
  • Plik: typ MIME
  • Plik: hash
  • Plik: zawartość binarna
* – pole wymagane

Zestawienia

  • Zestawienie faktur (Towary, Koszty, Odrzucone)
  • Zestawienie faktur (Do odrzucenia)
  • Zestawienie kosztów (Porównanie miesięcy)
  • Zestawienie sprzedaży wg kontrahenta
  • Zestawienie 5
  • Zestawienie 6
  • Zestawienie 7
  • Zestawienie 8
Powrót
Podgląd szablonu faktury